Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ при покупке квартиры является довольно важным моментом, так как неграмотное заполнение и нарушения в документе могут повлечь за собой отказ налоговых органов в предоставлении налогового возврата. Налоговым Кодексом, а также приказом ФНС России от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@ утверждены правила и регламент заполнения декларации для предоставления в налоговую службу.
Основными требованиями к заполнению декларации 3-НДФЛ считаются следующие нормативы:
- Так как форма декларации 3-НДФЛ может меняться ежегодно, необходимо заполнять ее в соответствии с последними поправками налогового законодательства.
- Необходимо учитывать установленные сроки подачи на получение налогового вычета (до 31 декабря третьего года, следующего после покупки жилья).
- При оформлении налогового вычета на приобретение квартиры обязательно приложить требующиеся документы о праве собственности на квартиру/дом и о фактической оплате по договору покупки жилья.
- Подача декларации 3-НДФЛ возможна при личном посещении органов налоговой, через уполномоченное лицо, посредством почтовой отправки, через официальный сайт госуслуг (gosuslugi.ru), однако сделать это не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором было приобретено жильё.
Подача декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры
При соблюдении всех необходимых условий подачи заявления на возврат налогового вычета при купле-продаже жилья налогоплательщику предоставляется право:
- включения в 3-НДФЛ декларацию расходов на ипотеку, а также расходов на ремонт/отделку жилья,
- получения денег в виде налогового вычета из расчета 13% от 2 миллионов рублей максимум.
Как правило, налоговая декларация 3НДФЛ текущего года может отличаться от предыдущего образца заменой тех или иных кодов (так например в прошлом году ОКАТО сменился на ОКТМО). Все последующие страницы теперь содержат иные штрих-коды формы.
Код ОКТМО можно узнать по месту оформления налоговой документации или найти на официальном сайте налоговой службы вашего региона. Классификация данного рода кодов осуществляется по населенным пунктам и муниципальным подразделениям.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ
Титульный лист включает в себя код органов налоговой инспекции по адресу прописки, указание налогового периода. Код физ. лица должен быть проставлен как 760, а код ОКТМО – исходя из классификации.
Также титульный лист должен содержать информацию о количестве прилагаемых оригиналов и копий документов.
На странице 002 содержатся необходимые сведения о декларанте.
Страницей 003 освещаются произведенные расчеты налоговой базы, а также суммы НДФЛ по 13%-ной ставке. Кроме того, на 003 странице должны быть заполнены поля о стоимости жилья, сумме общих доходов декларанта за прошедший предыдущий год, установленной налоговой базе. Также должна указываться сумма налога к уплате и удержанный НДФЛ.
Для подачи декларации НДФЛ3 на возврат подоходного налога по налоговому вычету при покупке квартиры на странице 003 как минимум должны быть заполнены поля:
- строки 010 и 030 – общий доход декларанта за прошедший год.
- строка 040 – расходы и налоговые вычеты (здесь должна быть указана стоимость купленного жилья)
- строка 050 – налоговая база (в этом поле необходимо указать результат вычета строки 040 из строки 030)
- Внимание: если результатом вычитания «доходы минус расходы/вычеты» является число отрицательное (т.е. стоимость квартиры больше, чем ваш доход за прошедший год), то в строке 050 вы должны поставить 0 (налоговая база не может быть отрицательным числом)
- строка 060 – сумма налога к уплате (считается так: строка 050*13/100, то есть 13% от суммы)
- Внимание: согласно налогового кодекса РФ НДФЛ должен быть только целым числом, а значит вам необходимо округлять результаты вычислений до целого числа, например 127.02 руб. – необходимо округлить до 127 рублей, а вот 943.51 руб. – округляете уже до 944 рублей)
- строка 070 – НДФЛ удержанный (сюда нужно поставить сумму налога удержанного из справки 2-НДФЛ от работодателя)
- строка 100 – налог к возврату (здесь та сумма, которую имеет право получить декларант, который купил квартиру в прошедшем году, считается так: строка 070 минус строка 060)
Страница 004 предполагается для указания необходимых реквизитов: кода КБК для НДФЛ, кода ОКТМО и суммы налога к возврату. После заполнения информации по налогам, следует указание справочной информации (справки от работодателя, определение вычетов на налогоплательщика и детей, заполнение необходимых форм).
Декларация 3-НДФЛ – заполнение Листа «И»
Лист «И» считается обязательным для заполнения собственниками, жилье (квартира или дом) которыми была приобретена в прошлом году и которые претендуют на оформление налогового вычета.
При заполнении необходимо указание даты регистрации, которая числится в свидетельстве права собственности на квартиру (строка 060), свидетельства на долю в праве на жилплощадь (строка 090), а также указывается первый год налогового вычета. Кроме того, в пункте 1.11 проставляется сумма в 2 миллиона рублей, если квартира стоила 2 000 000 рублей или дороже, либо точная сумма цены на квартиру при меньшей стоимости жилья. Если жилье приобреталось по программе ипотечного кредитования, необходимо указать процентную ставку в пункте 1.12.
Пункт 2 листа И декларации 3НДФЛ заполняется, исходя из расчетов вычета на квартиру. Причем сумма налогового вычета не может быть больше суммы фактически уплаченных в прошедшем году налогов.
Имейте в виду, что правом на получение налогового вычета НДФЛ-3 с квартиры/дома можно воспользоваться только один раз. Однако, если вы получали в прошлом имущественный налоговый вычет при покупке жилье, стоимость которого составляла менее двух миллионов рублей, то при следующей покупке жилья (неважно будет это дом, квартира, комната, доля в квартире, земельный участок) сумму имущественного вычета можно «дополучить» согласно пункту третьему статьи 220 НК РФ:
Скачать актуальный бланк налоговой декларация по форме 3-НДФЛ вы можете с официального сайта nalog.ru. Знайте свои права и умейте ими пользоваться, а налоговый кодекс вам в этом поможет!
покажите образец всех 6 листов декларации для физ. лиц ….. это что трудно , или специально делается , что бы платили 500 руб за заполнение декларации ……
Тебе 500 рублей жалко за то, что заполнят как надо?
Чей ОКТМО указывается в строке 030 Раздела 1 на странице 002?
Марина, в строке 030 раздела 1 декларации 3-НДФЛ необходимо прописывать код ОКТМО из справки 2-НДФЛ (п. 4.4 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-11/671), согласно Приказа ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ (ред. от 25.11.2015) «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2015 N 35796)
Как правильно указать сумму фактически произведенные расходы на приобретении жилья в п.1.12 листа Д1 с копейками или округлять?
При заполнении декларации все стоимостные показатели, необходимые для исчисления налогооблагаемой базы, указываются в рублях и копейках (иначе у Вас не пойдет «стыковка» формы 2-НДФЛ, являющейся первичным документом-основанием для заполнения декларации с самой декларацией 3-НДФЛ). Но в итоге, при определении размера налога, сумма отражается в полных рублях и округляются согласно арифметическим правилам — до 49 копеек — в меньшую сторону, 50 копеек и выше — до целого рубля.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2014 г. N ММВ-7-11/671@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как рассчитать суммы если в договоре купли-продажи стоимость 1млн.руб., ипотека 2 млн., а дом стоит 5,7 млн.руб.???, заработок за 2015 составил 1.02 млн.руб.
Можете либо с ипотеки получить вычеты, либо с купли-продажи с 1 000 000 рублей, а с другой покупки жилья добрать налоговый вычет с остатка, то есть с еще одного миллиона рублей